更新时间:2025-05-02
李娴悦
李女士
(女,30岁)
本科学历|5-10年工作经验
求职意向
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自我描述
本人拥有1年财务经历和5年审计经历,熟悉服务业、制造业、医疗行业等内控管理特点和财务规范,对数据背后的财务逻辑有深刻理解,具备精准的数据解读与问题诊断能力。擅长跨部门沟通协作,在审计与财务分析项目中与多团队协同作战,高效整合资源达成目标,有强大的团队精神与抗压能力,期待能为本单位稳健发展提供扎实的管控支持!
教育经历
2014-9 至 2018-6
本科|南宁学院|会计学
工作经历
2019-4 至 2024-8
高级审计员|永拓会计师事务所
工作职责:1.数据采集:负责审计数据的采集、收集整理,有多年财务数据的挖掘与处理经验,发现隐藏在成本费用科目中的异常波动;
2.业务沟通:梳理被审公司财务情况及业务流程,善于换位思考和主动沟通,协调财务部门进行审计问题的情况说明和资料提供;
3.编制报表:根据企业会计准则对原报表进行审计调整,确保所提供报表数据真实准确,编制资产负债表、利润表、现金流量表等;
4.审计分析:针对不同业务类型,进行财务分析(收入分析、成本分析、毛利分析等),内控风险分析(穿行测试、控制测试等);
5.出具报告:基于审计事实出具审计意见,包括识别评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险、评价财务报表的总体列报等;
6.资料归档:将审计报告、审计过程取证资料归类、整理、排序,并装订成册、编好号,整理相应电子版资料发送给业务部存档。
项目经历
2024-3至 2024-4
某加工制造业国企-财务报表审计
项目内容:整体项目规划与风险评估:
作为项目核心成员,主导国企年报审计全流程管理。编制审计方案时,结合企业行业特性与监管要求,通过访谈、穿行测试识别关键风险领域(如收入确认、资产减值),制定风险导向的审计策略。运用数据分析工具筛查异常交易,精准定位高风险科目,将审计资源集中投入存货、固定资产及关联方交易等模块,确保审计效率提升30%。
2022-6至 2022-7
产投子公司-内部控制评价审计
项目内容:1.业务流程梳理:通过查阅制度文件和穿行测试,检查采购、合同审批等6项业务流程,记录操作漏洞并提出多项制度修订建议;
2.风险问题识别:采用抽样检查法审核120份报销单据,发现3类高频问题(如审批人未签字、附件不全),编制问题清单供整改参考;
2021-11至 2022-1
区人民医院-财务收支审计
项目内容:1.收支账目核对:检查账务处理、财务核算的合规性、收入真实性、支出合理性,发现13例支出项目归类错误并协助调整;
2.资产管理检查:参与固定资产、无形资产和库存商品的抽查盘点,发现资产和库存商品有账实差异问题,建议增加季度抽盘制度;
3.预算执行分析:对比医院收支的预算数与决算数,计算预算执行率,发现超预算采购问题并提示风险;
4.内部控制建议:针对审计过程中发现的内控缺陷。